Status "Rechnungsvorschlag erstellt": Mögliche Aktionen
Dieser Abschnitt beschreibt die Bearbeitung der Fallliste.
Für einen Lauf im Status Fälle selektiert können elf Aktionen erfolgen:
Rechnung erstellen
Abrechnungslauf löschen
Abrechnungsübersicht
Fehlerfach öffnen
Protokoll anzeigen
Rechnungsübersicht
Vorschlag Vorschau
Vorschlag bearbeiten
Vorschlag erstellen
Vorschlag erstellen, erweitert
Vorschlag löschen
Nach der Erstellung des Rechnungsvorschlages sind die folgenden weiteren Arbeitsschritte möglich:

Rechnungen erstellen

Nach der Überarbeitung und Korrektur der Rechnungsvorschlagspositionen kann die endgültige Rechnung erstellt werden.

Anmerkung

Note Label
Beim Erstellen einer Rechnung laufen im Hintergrund eine Reihe von Rechnungsprüfungen. So überprüft das System z. B., ob nach der Erstellung eines Rechnungsvorschlags keine Änderungen im DRG Workplace vorgenommen wurden. Im Falle eines Fehlers oder einer Abweichung wird bei Übernahme des Vorschlags eine Fehlermeldung angezeigt. Der Fehler kann gelöst werden, indem der Rechnungsvorschlag verworfen und neu erstellt wird. Bei der Neuerstellung wird dann die neue DRG/PEPP übernommen.
Mit der Erstellung der Rechnung finden die folgenden Aktionen statt:
die Rechnungsnummer wird aus dem Rechnungsnummernkreis vergeben
die Buchungen zur Finanzbuchhaltung werden finalisiert und können nun für die externe Finanzbuchhaltung bereitgestellt werden
die Rechnungen werden gedruckt
Exportvorgänge (zum Beispiel §301- und §302-Export) werden in Abhängigkeit von der Konfiguration der Rechnungsart durchgeführt
der Abrechnungslauf erhält den Status Lauf abgeschlossen
Der Fortgang der Rechnungserstellung kann am Fortschrittsbalken am unteren Maskenrand ersehen werden.

Abrechnungslauf löschen

Über diesen Punkt wird der Abrechnungslauf komplett gelöscht.

Abrechnungsübersicht

Der Rechnungsvorschlag kann in unterschiedlichen Sortierungen im Überblick dargestellt werden. Weiterhin kann er gedruckt oder exportiert werden.
Die Abrechnungsübersicht ist verfügbar in der Sortierung:
Nach Konten und Kostenstellen
Nach Fall und Kostenübernehmer (Rechnungslaufübersicht)
Die folgenden Graphiken zeigen beispielhafte Ausdrucke der Abrechnungsübersichten.
Abbildung 1: Druck Fakturierungsvorschlag mit Konten/Kostenstellen
Abbildung 2: Rechnungslaufübersicht

Tipp

tip Label
In den Anwendungsbereich Abrechnungsübersicht kann auch aus der Detailansicht gewechselt werden. In diesem Fall ist für die Fallauswahl der Fall aus der Detailansicht bereits vorgewählt. Die Abrechnungsübersicht kann somit über einen oder mehrere ausgewählte Fälle gedruckt werden.

Ausschluss fehlerhafte Fälle

Optionale Funktion; schließt fehlerhafte Fälle aus einem Vorschlagslauf aus und nimmt sie in einer Arbeitsliste auf, die Sie über Abrechnung > Abrechnungsliste > Registerkarte Arbeitslisten bearbeiten können. Diese Arbeitslisten können nach Benutzer gefiltert werden und enthalten eine Spalte Kommentar, in der der Fehlertext aus dem Fakturierungslauf ausgegeben wird.

Datenübermittlung KV

Löst den Versand von Daten an die Krankenversicherung aus.

Fehlerfach öffnen

Meldungen bzw. Fehler zu einem erstellten Fakturierungsvorschlag können in dem Fehlerfach eingesehen werden.

Protokoll anzeigen

Alle während eines Fakturierungslaufes durchgeführten Schritte werden im Protokoll zum Abrechnungslauf angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Protokollierung für Abrechnungsläufe

Rechnungsüberprüfung

Über diesen Punkt können die Rechnungsprüfungen (zum Beispiel für §301) nochmals durchgeführt werden.

Rechnungsübersicht

Die Vorschau des Rechnungsvorschlages erfolgt in einem Layout, das identisch zum späteren Rechnungsdruck ist. Rechnungen, die durch einen Änderungsvorschlag storniert werden, werden ebenfalls angezeigt.
Die Formulare werden durch ein Wasserzeichen als Vorschau markiert.

Rechnungsvorschlag bearbeiten

Die Rechnungsvorschlagspositionen zum Rechnungsvorschlag werden sortiert nach Fällen angezeigt, können fallweise eingeschränkt und bearbeitet werden, zum Beispiel, der Rechnungstext und der Positionspreis können geändert werden. Weiterhin können in Sammelrechnungsvorschlägen einzelne Fälle gewählt werden.
Verdichtete Rechnungspositionen aus dem Bereich der ambulanten Abrechnung werden in der Spalte gekennzeichnet.
Sie können folgende Werte ändern:
Leistung lang
Anzahl
Preis

Tipp

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In den Anwendungsbereich Rechnungsvorschlag bearbeiten kann auch aus der Detailansicht gewechselt werden. In diesem Fall ist für die Fallauswahl in Rechnungsvorschlag bearbeiten der Fall aus der Detailansicht bereits vorgewählt.

Vorschlag erstellen

Der Rechnungsvorschlag kann nach Korrekturen nochmals komplett neu erstellt werden. Die Vorschlagspositionen werden dabei komplett neu aufgebaut. Dies kann zum Beispiel erfolgen, um nach Korrekturen an Konten und Kostenstellen den Meldungsstatus der Buchungen zu aktualisieren.

Anmerkung

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Wenn sich der Lauf im Status Rechnungsvorschlag erstellt befindet, können Sie in der Registerkarte Fälle/Scheine auf einen Fall klicken und über die Schaltfläche die Option Vorschlagspositionen löschen wählen.
Dadurch wird der Fall aus dem Abrechnungslauf entfernt, der Rechnungsvorschlag wird gelöscht und die Übersicht Abrechenbare Leistungen geöffnet, in der Sie den Fall bearbeiten können.
Um ein unbeabsichtigtes Entfernen des Falls aus dem Fakturierungslauf zu verhindern, müssen Sie eine Sicherheitsabfrage bestätigen.

Tipp

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Mit dem Kontrollkästchen Nur fehlerhafte können Sie die Liste auf Fälle mit fehlerhaften Rechnungen einschränken.

Vorschlag erstellen, erweitert

Der Rechnungsvorschlag kann nach Korrekturen nochmals komplett neu erstellt werden. Hier besteht die Möglichkeit, vor dem eigentlichen Erstellen des Rechnungsvorschlags ein abweichendes Buchungsdatum bzw. einen Rechnungstext zu vergeben.

Rechnungsvorschlag löschen

Der Rechnungsvorschlag kann komplett gelöscht werden, alle Vorschlagspositionen werden dabei zurückgesetzt, die Fälle bleiben jedoch weiterhin im Fakturierungslauf erhalten.

Anmerkung

Note Label
Weiterhin können einzelne Fälle zusammen mit allen Rechnungsvorschlagspositionen zu dem jeweils gelöschten Fall aus dem Abrechnungslauf über die Detailliste der Fälle gelöscht werden.