Integrated Billing (IBIL) Patientenzahlungen Import der Zahlungen für Zu- und Vorauszahlungen Beschreibung der Importdatei für Zu- und Vorauszahlungen
Beschreibung der Importdatei für Zu- und Vorauszahlungen
Voraussetzungen: Folgende Stammdaten müssen vor Einspielen der Zahlungen vorhanden sein:
Buchungskreis
Währungen
Dateiaufbau zum Import von Zu- und Vorauszahlungen nach ORBIS:
01
Buchungskreis
VarChar (15)
Kurzbezeichnung des ORBIS-Buchungskreises, in den die Zahlung importiert werden soll.
J
02
Fremdsystem
VarChar (20)
Bezeichnung des Drittsystems, aus dem die Zahlung exportiert wird.
J
03
Belegnr
VarChar (20)
Belegnummer aus Vorsystem (Freitext).
N
04
Zahldatum
Datum
Datum des Zahlungseingangs, Format: dd.mm.yyyy
J
05
Fallnr
VarChar (20)
Fallnummer, für die die Zahlung erfasst wurde; Pflichtfeld, falls Kreditorkonto und Betriebsstätte nicht angegeben werden.
N
06
Ein-/Auszahlung
Number (1)
1->Einzahlung, 2->Auszahlung
J
07
Belegart
Number (1)
1->Vorauszahlung, 2->Zuzahlung
J
08
Herkunft
Number (1)
Geldherkunft: 1->Rente, 2->Pflegegeld, 3->Sonstige
N
09
Periode
Number (2)
Buchungsperiode (Monat), für die die Zahlung erfolgt ist.
Ist der KÜ nicht eindeutig (KT-Wechsel), dann versuchen Sie auf den 1. des Monats der Buchungsperiode einzuschränken.
N
10
GJahr
Number (4)
Buchungsperiode (Geschäftsjahr), für die die Zahlung erfolgt ist.
N
11
Betrag
Number (20,2)
Zahlungsbetrag (Dezimalstellen werden durch Komma abgetrennt).
Das Trennzeichen für Dezimalstellen ist abhängig von den Ländereinstellungen der VM.
Tausendertrennzeichen dürfen in den Importdateien nicht verwendet werden.
J
12
Waehrung
VarChar (4)
Internationaler Kurztext der Hauswährung des ORBIS-Buchungskreises zum Zahlungsdatum.
J
13
Vorgangsart
VarChar (25)
bei Import über FKMS: Kurzbezeichnung der KAPV-Vorgangsart
bei Import über IBIL: LID-Katalog Patientpaymentmode
J
14
Kostenträger
VarChar (15)
Kurzbezeichnung des Kostenträgers, bei dem der Abzug erfolgen soll.
Pflichtfeld für Belegart=1, falls das Feld 'Debitor' nicht gefüllt ist.
15
Debitorkonto
VarChar (12)
Kontonummer des Kostenträgers, alternativ zum Feld Kostenträger(Pflichtfeld für Belegart=1).
16
Anf.-Belegnr
VarChar (20)
Anforderungsbelegnummer
N
17
Zahlungstext
VarChar (100)
Kommt bei Vorauszahlungen auf die Rechnung als Positionstext der Abzugsposition.
N
18
Kreditorkonto
VarChar (12)
Kontonummer des generierten Kreditorkontos aus KAPV; Pflichtfeld, falls keine Fallnummer angegeben wird.
N
19
Betriebsstätte
VarChar (15)
Kurzbezeichnung der Betriebsstätte; Pflichtfeld, falls keine Fallnummer angegeben wird.
N