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Tipp |
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Um auf diese Aktionen zugreifen zu können, müssen Sie in der Symbolleiste Abrechnungsläufe auf
klicken. |
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Tipp |
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Ein Fall kann sich nur in einem einzigen nicht abgeschlossenen Abrechnungslauf befinden. Solange sich somit ein Fall in einem Abrechnungslauf befindet, wird er in keinen weiteren Abrechnungslauf übernommen.
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Feld
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Beschreibung
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Abrechnungsprofil
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Fasst mehrere Abrechnungsarten zusammen.
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Rechnungssteller
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Rechnungssteller, für den die Abrechnung erfolgen soll.
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Abrechnungsart
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Jeder Fall/Schein ist über eine Abrechnungsart gekennzeichnet. Auf diese Abrechnungsart kann hier selektiert werden.
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Kostenübernehmer
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Typ der Kostenübernehmerselektion.
Mögliche Werte:
• Kostenübernehmer
• Kostenübernehmerart
• Kostenübernehmergruppe
Je nach Auswahltyp kann anschließend auf einzelne Kostenübernehmer, ganze Kostenübernehmerarten oder Kostenübernehmergruppen gewählt werden.
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Vertrag
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Die Abrechnung kann auf einzelne, mit Kostenübernehmern geschlossene Verträge eingeschränkt werden.
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Organisationseinheit
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Wenn die Abrechnung für einzelne Organisationseinheiten, zum Beispiel einzelne Fachabteilungen durchgeführt werden soll, dann wählen Sie hier die Organisationseinheit.
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Leistungsgruppe
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Die Abrechnung kann auf eine oder mehrere Leistungsgruppen eingeschränkt werden.
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Ausschlussgruppe
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Eine oder mehrere Leistungsgruppen können aus einem Abrechnungslauf ausgeschlossen werden.
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Fall / Gewählte Fälle
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Die Abrechnung kann für einen oder mehrere, ausgewählte Fälle durchgeführt werden. Geben Sie dazu im Feld Fall jeweils die Fallnummern an. Die Gesamtliste aller für den Lauf gewählten Fälle wird im Feld Gewählte Fälle angezeigt.
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Schein / Gewählte Scheine
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Die Abrechnung kann für einen oder mehrere, ausgewählte Scheine durchgeführt werden. Geben Sie dazu im Feld Schein jeweils die Scheinnummern an. Die Gesamtliste aller für den Lauf gewählten Scheine wird im Feld Gewählte Scheine angezeigt.
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Alle Fälle/nur entlassene Fälle/nur aktuelle Fälle
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Die Auswahlmöglichkeit kann auf aktuelle, entlassene und alle Fälle eingeschränkt werden.
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Rechnungen nur an freigegebene Fälle
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Aktiviert: Es werden nur die Fälle berücksichtigt, die eine Fakturafreigabe haben.
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Schaltfläche
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Es werden Fälle gewählt, zu denen eine automatische Leistungszuweisung erfolgt ist.
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