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Feld
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Beschreibung
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Typ
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• E: Einzahlung
• A: Auszahlung
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Betrag
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Saldo aus dem Betrag der Anforderung und den erfassten Ein- und Auszahlungen.
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Währung
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Währung, in der der Betrag erfasst ist.
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Zahldatum
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Als Zahldatum wird das Tagesdatum vorgeschlagen.
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Zahlungstext
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Als Zahlungstext wird die Bezeichnung des Vorgangs vorgeschlagen.
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Belegnummer
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Belegnummer der Zahlung angezeigt. Diese Belegnummer stammt aus dem im Modul IRBM definierten Nummernkreis Zahlungen. Anmerkung: Die Belegnummer wird erst vergeben, wenn die Zahlung gebucht wird (Symbol
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Mitarbeiter
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Mitarbeiter, der die Zahlung erfasst hat.
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Saldo
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Saldo aus Ein- und Auszahlungen.
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Kostenträger
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Zur Information wird der Kostenträger, für den die Zahlungsanforderung erfasst ist, angezeigt.
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Nachdruck
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Aktiviert: Die Quittung wird mit dem Text Durchschrift als Kopie gekennzeichnet.
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Schaltfläche
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Beschreibung
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Quittung drucken |
Gibt für die gewählte Zeile eine Quittung aus.
Hier wird der Report ausgegeben der in den Einstellungen zur Zuzahlungsart als Zahlungsreport hinterlegt wurde. Durch die Auswahl von Quittung drucken (Nachdruck) kann die Quittung mit dem Text Durchschrift als Kopie gekennzeichnet werden.
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
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Gibt es zum Fall noch unverarbeitete Zahlungseingänge unter Finanzbuchhaltung > Übernahme Patientenzahlungen wird dies über eine Hinweismeldung angezeigt. Über die Schaltfläche können Sie in den Anwendungsbereich Übernahme Patientenzahlungen wechseln. Die Zahlungsanforderung übergibt den Fall den Suchfiltern, so dass nur die noch unverarbeitete Zahlungen zum entsprechenden Fall angezeigt und übernommen werden können.
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